En dicha jornada, los representantes de SIGEN, expusieron los principales aspectos del control interno, en el marco normativo de la Ley de Administración Financiera 24156, concepto y objetivos del Comité de Control.
Posteriormente, la disertación del Auditor Interno a cargo de la Unidad de Auditoría Interna de la UNJu, Susana Mónica Busignani, sobre el Informe de Evaluación del Control Interno (IESCI), principales contenidos, y se mencionaron algunos aspectos relevantes vinculados a Recursos Propios, Sistemas de Información y Patrimonio.
Asimismo se efectuó una reseña de los proyectos de auditoría realizados en la presente gestión, entre los cuales se destacan: Gestión Académica: Emisión de Títulos, Acreditación de Carreras, Alumnos Matriculados; Otorgamiento de Becas; Subsidios de Investigación; Recursos Propios; Recursos Humanos y Liquidación de Haberes; Compras y Contrataciones; Cuenta de Inversión del Ejercicio; Patrimonio; y Sistemas de Información.
En conclusión, se destacó como muy positivo de esta primer jornada del Comité de Control en la UNJu, la constitución de una mesa de trabajo para respaldar a la gestión en todo lo relativo al sistema de control interno, y también con el objetivo de hacer conocer y reconocer en todo el ámbito de la Institución el apoyo a la labor de la Unidad de Auditoría Interna, en cuanto a la naturaleza y alcance de su misión.
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